网站首页 / 信息公开 / 院务公开

肥东县人民医院2020年度单位决算

阅读次数:14443 编辑: 站点管理员 发布时间:2021-09-01
[字体:  ]

肥东县人民医院2020年度单位决算

 

 

2021年 8 月

 

 

目          录

 

第一部分 肥东县人民医院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 肥东县人民医院2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性资金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 肥东县人民医院2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性资金财政拨款“三公”经费支出决算表

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

肥东县人民医院2020年度单位决算情况

 

第一部分 肥东县人民医院概况

一、主要职责

肥东县人民医院始建于1949年,是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、急救、康复为一体的三级综合性医院,为安徽省全科医生转岗培训基地、合肥市职业技术学院教学医院、安徽医科大学临床医学院实习基地,2021年1月14日通过三级综合医院执业登记验收。医院位于瑶岗路和店忠路交口,占地180亩,总建筑面积16.3万平米,编制床位700张,设有临床科室33个、医技科室15个、护理单元34个。其中普外科、心血管内科、妇产科为合肥市医学特色专科,骨科、呼吸内科等7个科室为肥东县医学重点专科。医院现有在职职工939人,其中卫生专业技术人员835人,占总人数的88.9%,高级职称87人,中级职称352人,硕士研究生以上学历64人。2020年医院业务总收入3.69亿,门急诊量55万人次,出院病人30571人次,年手术量9773余台次。

医院坚持“以人为本、患者至上”的办院宗旨,秉承“科技兴院、人才强院、质量立院、依法治院”办院理念,不断强化内部管理,深化医院改革,以一流的技术、一流的设备、一流的服务、一流的管理服务于社会,赢得了社会各界的广泛赞誉。1996年被世界卫生组织和卫生部授予“爱婴医院”称号,2010年被卫生部确定为重点联系县医院,2011年被确立为全省首批7家县级医院改革试点医院之一,2018年荣获全国“人文爱心医院”称号,2020年荣获安徽省抗击新冠肺炎先进集体称号。

二、单位决算构成

肥东县人民医院2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

 

第二部分 肥东县人民医院2020年度单位决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:肥东县人民医院

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

4282.31

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

 

三、国防支出

 

四、上级补助收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

30243.91

五、教育支出

 

六、经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、其他收入

184.51

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

33136.75

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入合计

34710.73

本年支出合计

33136.75

使用非财政拨款结余

 

结余分配

1573.97

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

 

 

 

 

总     计

34710.73

总     计

34710.73

 

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 

公开02表 

部门:部门:肥东县人民医院

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育

收费

合计

34,710.73

4,282.31

0.00

30,243.91

0.00

0.00

0.00

184.51

210

卫生健康支出

34,710.73

4,282.31

0.00

30,243.91

0.00

0.00

0.00

184.51

21002

公立医院

34,255.03

3,826.61

0.00

30,243.91

0.00

0.00

0.00

184.51

2100201

  综合医院

33,513.11

3,084.70

0.00

30,243.91

0.00

0.00

0.00

184.51

2100299

  其他公立医院支出

741.91

741.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

455.70

455.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100405

  应急救治机构

65.00

65.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生服务

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

389.50

389.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:肥东县人民医院

 

 

 

金额单位:万元

项       目

本年支出合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

33,136.75

33,136.75

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

33,136.75

33,136.75

0.00

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

32,681.05

32,681.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2100201

  综合医院

31,939.14

31,939.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2100299

  其他公立医院支出

741.91

741.91

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

455.70

455.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2100405

  应急救治机构

65.00

65.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生服务

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

389.50

389.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

公开04表

部门:肥东县人民医院

 

 

金额单位:万元

         收           入

       支           出

项    目

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4282.31

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

4282.31

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

本年收入合计

4282.31

本年支出合计

4282.31

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

 

 

 

 

 

总     计

4282.31

总     计

4282.31

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:肥东县人民医院                                               金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

4,282.31

4,282.31

0.00

210

卫生健康支出

4,282.31

4,282.31

0.00

21002

公立医院

3,826.61

3,826.61

0.00

2100201

  综合医院

3,084.70

3,084.70

0.00

2100299

  其他公立医院支出

741.91

741.91

0.00

21004

公共卫生

455.70

455.70

0.00

2100405

  应急救治机构

65.00

65.00

0.00

2100409

重大公共卫生服务

1.2

1.2

0.00

2100499

其他公共卫生支出

389.5

389.5

0.00

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 公开06表

部门:肥东县人民医院

 

 

 

 

金额单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,534.44

302

商品和服务支出

1,036.67

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

55.00

30201

  办公费

0.00

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

2,412.30

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

0.00

30206

  电费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31002

  办公设备购置

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

 

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

 

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

0.00

31006

  大型修缮

 

30113

  住房公积金

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

104.63

31008

  物资储备

 

30199

  其他工资福利支出

67.14

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

711.20

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

 

30301

  离休费

10.00

30216

  培训费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30302

  退休费

700.00

30217

  公务接待费

0.00

31012

  拆迁补偿

 

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

932.04

31013

  公务用车购置

 

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

 

31022

  无形资产购置

 

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

 

31099

  其他资本性支出

 

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

 

312

对企业补助

 

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

 

31201

  资本金注入

 

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

 

31204

  费用补贴

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

1.20

30240

  税金及附加费用

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

3,245.64

公用经费合计

1036.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                           公开07表

部门:肥东县人民医院

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

肥东县人民医院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:肥东县人民医院                                               金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

肥东县人民医院没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据

一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  

编制部门: 肥东县人民医院                                       金额单位:万元

项  目

预算数

决算数

合计

一般公共预算

政府性基金

合计

一般公共预算

政府性基金

因公出国(境)费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

公务接待

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

公务用车购置及运行维护费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  其中:公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

        公务用车购置费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

总计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

本表无数据

                                                                     

第三部分   肥东县人民医院2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计34710.73万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计34710.73万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各减少1989.55万元,下降5.42%,主要原因:由于受新冠疫情影响。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计34710.73万元,其中:财政拨款收入4282.31万元,占12.34%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入30243.91万元,占87.13%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入184.51万元,占0.53%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计33136.75万元,其中:基本支出33136.75万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4282.31万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计4282.31万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加585.79万元,增长15.85%,主要原因是由于受新冠疫情影响,2020年收到疫情防控经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4282.31万元,占本年支出的12.92%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加585.79万元,增长15.85%。主要原因是疫情防控经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4282.31万元,主要用于以下方面:卫生健康(类)支出4282.31万元,占100%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4282.31万元,支出决算为4282.31万元,完成年初预算的100%。其中:基本支出4282.31万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

  1. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为3084.7万元,支出决算为3084.7万元,完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为741.91万元,支出决算为741.91万元,完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)。年初预算为65万元,支出决算为65万元,完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为1.20万元,支出决算为1.20万元,完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为389.5万元,支出决算为389.5万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出4282.31万元,其中:人员经费3245.64万元,主要包括:基本工资、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1036.67万元,主要包括:维修(护)费、专用材料费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

肥东县人民医院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

肥东县人民医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

肥东县人民医院2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算和预算持平的原因是2020年未安排三公经费支出。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为单位本级数。

(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

肥东县人民医院2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,与2020年度预算持平,原因是2020年部门预算未安排因公出国(境)经费,本年度也未支付本项经费。2020年肥东县人民医院因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。因公出国(境)费用主要用于因公务事宜需出国(境)所产生的各项开支。经费使用严格按照《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014〕944号)等相关规定执行。

2.公务接待费支出0万元, 与2020年度预算持平,原因是2020年部门预算未安排公务接待经费,本年度也未支付本项经费。2020年肥东县人民医院国内公务接待共0批次(其中外事接待0批次),0人次(其中外事接待0人次)(不包括陪同人员)。主要是用于因公事宜的来人接待。经费使用贯彻党中央“八项规定”和各级实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

  1. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,与2020年度预算持平,原因是2020年部门预算未安排公务用车购置及运行维护费。其中,公务用车购置费0万元,与2020年度预算持平,原因是2020年部门预算未安排公务用车购置费,2020年购置公务用车0辆。主要是用于购置急诊病人救护及转运、日常业务活动用车。公务用车运行维护费0万元,与2020年度预算持平,原因是2020年部门预算未安排公务用车运行维护费。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于主要用于急诊病人救护及转运、日常业务活动用车。截至2020年12月31日,肥东县人民医院开支一般公共预算及政府性基金财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度肥东县人民医院非行政或参公事业单位,无机关运行经费。2020年度本部门1家单位运行经费0万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务等。

(二)政府采购支出情况。

2020年度, 肥东县人民医院政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日, 肥东县人民医院共有车辆6辆,其中:其他用车6辆,车辆购购置及运行维护费一般公共预算不予保障,所需经费由本单位事业收入中列支;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备23台(套)。   

(四)关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%。

2.单位决算中项目绩效自评结果

肥东县人民医院在2020年度无项目支出,未进行项目支出绩效自评。

 

 

第四部分 名词解释

一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结余分配指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十一、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

扫一扫在手机打开当前页